一、 *采购人名称: ******办公室
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************371
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******办公室
六、 *验收日期: 2025年1月5日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 数码线材/网线 2 30.0 绿联/Ugreen成品网线. 验收通过 2 得力 13567 得力/deli 13567 电话机 2 220.0 得力/deli13567 验收通过 3 科思特 HP 2612A 墨粉/碳粉 3 180.0 科思特HP 2612A 验收通过 4 清水 SM-3372 热水瓶 1 65.0 清水SM-3372 验收通过 5 罗技 M170 无线鼠标 1 30.0 罗技/LogitechM170 验收通过 6 茶花 收纳箱/盒/袋 14 1120.0 茶花35 验收通过 7 中华 101 铅笔 12 12.0 中华/Zhonghua101 验收通过 8 大卫 胶棉拖把 1 35.0 大卫M9plus 验收通过 9 尚岛宜家 垃圾袋 5 12.5 尚岛宜家垃圾袋 验收通过 10 南孚 7号 普通干电池 7 17.5 南孚/NANFU7号 验收通过 11 得力 9060 便签本/便条纸/N次贴 1 1.5 得力/deli9060 验收通过 12 APP A4 70G 黄欣乐 70克A4复印纸 500张/包 8包/箱 1 180.0 APPA4 70G 验收通过 13 得力 6600ES 得力/deli6600ES中性笔0.5mm 24 24.0 得力/deli6600ES 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******10
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